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案件防控治理工作总结

时间:2019-05-28 06:48:00 网站:公文素材库

案件防控治理工作总结

XXX年案件防控治理

工作总结

XXX年,联社稽核工作在省联社及银监分局的领导下,以案件防控治理活动为中心,以防范金融案件及各类风险为目标,坚持服务监督并重,努力提高稽核工作效率和质量,确保了信用社各项业务的稳健运行,现将工作情况汇报如下:

一、明确职责,建立案防体系。

(一)为明确责任,案件防控治理领导小组成员与组长、员工与小组成员均签订《XXX年案件防控治理工作承诺书》,明确案件防控责任,确保上级部门对案防工作要求有效落实,使案防工作稳步开展。

(二)建立案件风险预警信息提示制度。

为加强案件防范管理,严格遵守审慎经营原则,及时掌握农村信用社信案件防范和风险状况,最大限度的降低风险,规范信用社案件风险预警操作,稽核审计部下发了《XX联社案件风险预警管理办法》,联社各职能部门之间、分社与联社各职能部门,实行案件风险预警信息共享,实现案件风险早发现、早预防、早化解,营造“不想作案、不敢作案、不能作案”的案件防范氛围和环境。

(三)规范检查行为,细化检查内容,明确检查责任。

一是制定《稽核审计部计分管理办法》,稽核人员实行计分制考核,加强了稽核审计工作管理,调动稽核审计人员工作积极性,提高稽核工作质量。

二是制定《稽核处罚评议小组议事规则》,进一步达到阳光稽核的工作要求,规范稽核检查处罚。

三是制定《稽核报告批示处理程序单》、《西秀区联社稽核发现问题情况统计表》、《信访举报工作信息单》及《稽核报告报批及处理登记簿》,建立健全稽核内部报送流程,明确稽了稽核工作程序及核工作责任,使稽核工作事前有措施,事中有监督,事后有结果。

四是制定《稽核人员检查计价考核办法》,打破了原稽核部门吃大锅饭的习惯。检查面越广,问题越深入,发现问题风险状况越大,整改情况越好的考核工资越多,以此提高稽核人员从直观查处问题到主动发现查找问题。

五是制订《稽核审计部出勤情况统计表》,详细记录稽核人员每天检查安排及考勤记录,并按月进行公示,以此加强工作人员的纪律性。

二、完善岗位责任制,落实稽核包片责任。

一是严格岗位责任制,各社包片稽核员不留死角,实行谁检查、谁签字谁负责的稽核管理责任制,夯实了管理责任,增强了稽核工作责任心;二是按照年初制定的《XX年案件防控治理工作安排意见》对全年序时稽核、专项稽核和内审工

作进行统筹安排,做到稽核审计工作全年有总体安排意见,季度有分段实施部署,每月有进度和考核,作到任务明确;三是实行每周一例会制度,对每人每周检查任务完成情况、检查问题进行集中汇报,查漏补缺。

三、认真开展“排查案件风险回头看”工作,彻查各类风险。联社按照安排,及时开展“排查案件风险回头看”,该项专项排查工作,共排查存款XXX笔,票据业务XXX笔,大额贷款XXX笔,住房按揭贷款XXX笔,经排查未发现案件异常情况。

四、加强重要空白凭证的管理和监督。

重要空白凭证管理疏漏是案件发生的源头,从源头上堵塞重空管理上的漏洞是稽核工作的重要组成部分,今年以来,我们建立了重要空白凭证管理制度,对重空的保管、领用、销号、作废、结存进行全程监控,将重空管理控制到每一个网点、每个柜员、每一份凭证。稽核人员每次到分社检查必查重空,通过增加检查频率规避风险,今年XX月,由财务部,稽核部、保卫部联合完成了全辖旧重空的清理和销毁工作,现已全面完成XX家分社共计XXX份旧重空的清理和销毁工作。

五、转变检查思路,由过去合规稽核向风险稽核过度。主要体现在,本年的检查围绕信用社经营管理重点,开展专项稽核检查,检查力度较往年加大,稽核深度广度提深、对

未整改问题及重复出现的问题加大处罚力度。截止XX月末,共查处问题个,金额万元。对查处问题通过稽核处罚评议会评,处罚违规人员人员XXX人次,处罚金额XXX万元,纪律处分XX人,其中:撤职XX人,记大过XX人,严重警告XX人,解除劳动合同XX人。

六、巩固检查结果,加大整改力度。

今年XX月,为了做到检查一个问题,整改一个,对辖内XX家分社下发了《XXX年查处问题整改督办通知》,落实分社主任为整改第一责任人,督促完成整改事项。截止XX月XX日包片稽核员按计划完成了后续检查,从检查情况看,各分社内控制度执行情况较以前有了较好的转变,员工的风险意识、合规意识有所提高,业务操作的随意性明显减少,自觉性有所增强。对整改不彻底的相关责任人已严格按照《XX联社现场检查处罚处理实施办法》规定进行了处罚。

七、加强思想教育,做好案防体系建设

(一)在省联社下发《农村信用社员工行为“十条禁令”》后XX月XX日,召开了案件方控治理分析会,会议上组织学习了“十条禁令”的文件精神,防控治理防控治理领导小组与联社XX位领导班子成员、XX位中层干部面签了“十条禁令承诺书”,并要求各分社主任组织职工认真学习,同时与员工签订“十条禁令承诺书”XX份;为时时提醒员工规范行为,联社统一组织将“十条禁令”制成台签统一置放各营

业网点的显要位置;为有效接受社会各界的监督,统一制作了20×60的“十条禁令”宣传牌,张贴在各乡镇人口密集地,并公示举报监督电话。

(二)组织分社人员参加观看及反腐倡廉警示教育图片展览,让每一位员工树立正确的人生观、价值观、利益观,做到廉洁从业守规操作。并要求写出观后感,使警示教育入心入脑。

(三)推行强制休假制。根据工作安排情况,原则每人每年必须按照联社安排,强制休假一次,截止XX年XX月共休假人数为XX人、轮岗XX人。

(四)继续开展“九种人”排查。实行8小时以内管理和8小时以外监督的联动,全面了解员工“八小时之外”的行为表现,切实从源头上掌握员工的思想动态,防止出现“带病上岗,带病任职”,凡属“九种人”排查重点的人员,采取联社班子一对一的帮扶措施,共排查XXX人次。

(五)持续开展合规教育考试制度。在XX年的合规教育的基础上要求分社主任应每星期组织分社学习各项规章制度,同时每月举行不低于2次的考试,同时联社定期采用随机选择人员参加考试,同时将考试分数纳入等级社考核。

5

XXXX年XX月XX日

扩展阅读:信用社201*年度案件防控工作总结

***信用社

201*年案件防控工作总结

201*年,在上级的正确领导下,***案件防控工作坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕上级工作任务与目标,上下联动,统一部署,结合今年开展的“合规执行年”活动,采取多种措施提高各项制度执行力、案防工作的强制力,全面推进***案件防控工作,圆满完成201*年的工作任务,现将其总结汇报如下:

一、强化责任落实,狠抓工作部署。

201*年初,***认真贯彻省联社201*年案防和安保工作会议精神,紧紧围绕***改革发展工作任务和奋斗目标,坚持“一把手”负责制,全县层层签订《防范违法违纪案件责任书》43份,全员签订防范违法违纪案件承诺书779份,落实了案件防控责任。成立了以***为组长的案件防控治理工作领导小组,统筹安排部署***案件防控治理工作,协调解决案件防控治理工作中遇到的困难和问题。领导小组下设办公室,办公室负责制订推进案件防控治理工作实施方案和相关规章制度,组织推进案件防控治理日常工作,督导检查***案件防控治理工作进展情况。完成案件防控治理领导小组安排的其他工作。

201*年4月4日,按照***风险隐患排查实施方案,***部署了案件风险隐患排查活动。201*年4月8日,***对省联社3月31日召开的全省案件防控工作会议精神进行了传达,48名中层以上干部参加了会议。201*年8月31日,***集中学习了省

联社年中案件防控工作电视电话会议精神,深入推进了内控和案防制度执行年活动向纵深方面发展。

二、强化案件风险排查。

201*年共开展了以风险业务、风险岗位、风险人员为重点的二项检查。一是***分3个检查组,派出9人于201*年4月1日至5月20日在全县范围内开展案件风险隐患排查活动,共发现风险隐患791个(笔)、金额***万元,截至年底,共整改风险隐患***个(笔)、金额***万元,未整改风险隐患429个(笔)、金额***万元,无法整改风险隐患19个(笔),金额***万元。二是开展了内控和案防制度执行年活动自查。对全县201*年6月末单户余额在1000万元以上的不良贷款进行全面排查;并重点检查了重要岗位、人员等制度落实情况。截止201*年6月末,***单户余额超1000万元不良贷款共2户**笔,金额共计***万元。对于检查中存在的问题,***已落实相关责任人整改,防范信贷风险继续恶化、进一步防范操作风险发生。

三、强化重点治理。

一是把员工八小时以外异常行为排查作为重点,**率先在全市制定并印发了《***案件防控员工行为管理规范(暂行)》。此管理办法的出台,通过五位一体的制度建立,特别是每月召开的案件防控监督员座谈会,通过上下联动,职工座谈交心,使管理层及时了解掌握员工思想动态,帮助员工化解思想矛盾,有效遏制了员工道德风险发生。二是高度防范贷款案件发生。****分别

于201*年3月份、11月份对辖内10万元(含10万元)以上质押贷款进行检查、对201*年1月1日以来新发放贷款进行抽查。经过检查,确保了合同质押物的真实、合法、完整,贷款投向合理、风险管理有序、内部政策执行到位。

四、强化培训教育

一是按照案防培训计划开展全员培训活动,分层次、分步骤对全县领导干部、重要岗位员工进行业务操作风险防范、案件风险管理、业务技能和法纪法规知识培训,全面提高干部员工的业务水平和风险防范意识。二是开展员工警示教育活动。5月10日,组织机关中层到县看守所开展警示教育活动。8月份,组织召开了中层领导干部260余人参加的预防职务犯罪培训,邀请专家授课,通过开展警示教育活动及培训,把职务犯罪的关口前移,取得了良好的效果。

五、强化内控管理。

为进一步提高全县内控制度执行力,我县以健全规章制度、优化业务流程、强化风险防控、提升服务水平为抓手,全面提高我县的规范管理水平。由***履行职能,对全县的业务手续统一规范管理,由事后监督员履行本社的案件防控职责,针对员工思想道德表现行为、业务管理行为、业务操作行为、日常生活行为等方面进行监督,每月以监督报告书面形式上报联社。二是于201*年1月28日至2月18日对全县开展了内控风险全面检查。经查,发现问题**条,金额**万元,现已全部整改。于201*年

5月30日至201*年7月19日对全县开展了重要空白凭证专项检查,发现问题**条,针对检查中发现的问题,各社进行了整改。通过以上采取的措施,切实解决部分机构和单位对内控制度“贯彻走调、执行走样、监督走神”等执行力不足的问题,严厉处罚了有章不循、违规操作行为,确保各项制度有效落实,不断提高制度执行力。

六、强化责任追究。

**实行来访查办案件立案审批制,凡立案案件,及时组织人员查证落实,及时调查研究处理,并向举报人解释清楚,实行回访制。今年以来,**共接到调查交办件15个,对**名责任人进行了责任追究,其中给予开除留察一年处分*人,记过*人、警告*人、通报批评*人,经济处罚*人。

二一一年十二月十七日

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