201*年度营销部工作总结09.1.18
201*年度营销部工作总结
光阴似箭,岁月如梭,紧张忙碌的一年即将过去。回顾一年来的各项工作任务,营销部在酒店领导的正确领导下和全体员工的共同努力下,取得了一定的成绩。201*年,营销部全体员工本着“提高服务质量,开拓销售渠道,增进最优效益”的宗旨,紧紧围绕年度经营目标任务,在人员不齐的情况下,齐心协力,勇于创新,不懈努力,取得了一定的成绩。现将一年来的工作总结及明年工作打算汇报如下:
一、基本情况:
截止12月份,酒店共接待各类型会议451批次,比去年同比增加5%,会议实际总收入元。
二、主要完成的工作:
1、继续开拓会议、住宿市场。销售部认真贯彻酒店领导的指导思想,同时加大会议、住宿的促销和开发,定期拜访,对会议的各项要求进行一一落实,与相关部门进行及时沟通、协调,认真接待好每一次大中小型会议,精心细致地做好每次会议的接待工作,得到了领导的一致好评。另外,加大信息捕捉,量身度势,加大会议接待的宣传力度,今年逐步开拓了一批新的商务会议客源,同时注意加强了与机关事务局、各单位办公室主任等的合作,充分利用他们的会议接待平台和业务销售,进行宣传自己,同时争取了一定的会议客源。
2、稳定协议单位市场。在过去的一年里,通过严谨细致的市场调查后,结合宾馆的实际情况,制定了相应的接待价格政策和接待方案,加大了与协议单位的回访和联络,201*年度,我们已签定协议单位有200多家,其中包括:政府机关、各企事业单位及当地知名企业和个体经营户,特别是正式挂牌为四星级后,房价的适当调整,为酒店带来了一定的经济效益,同时,酒店的知名度也有所提升。3、拓展零客市场。零客市场一直是酒店的一个销售弱点,近些年,开县宾馆行业的迅猛发展,可以说已经到了一个群雄逐鹿的局面,“僧多粥少”的现象更为严峻,为开发这一市场,销售人员通过登门拜访、传真等方式进行了宣传工作,特别是对现有协议客户的维护和管理方面,通过对客户档案资料的整理后,每周销售人员定期对客户进行拜访,一方面加强联系,另一方面及时掌握客人反馈信息和客户的消费动态,稳定长住客人,争取更多的零客入住,现已发放的VIP金卡已有80
几人。
4、尝试开展网络订房、订会等业务。网络订房现在已经成为各类酒店公务出差、旅游、商务活动的选择入住酒店的方式之一。为使酒店市场更加开拓,八月初,酒店制作了自己的网站和网页,力求在利用网络信息资源方面,创开一条有利于酒店经营发展和提高酒店宣传力度,进一步拓展营销渠道的路子来。
5、加强内部管理和培训工作。面对去年较为频繁的销售人员流动,我们有针对性地对新任人员加强了培训工作,使他们能最快的速度进入角色,同时也加强了内部员工的学习与交流,使团队的战斗力得到了一定的提升。
三、存在的问题及明年的打算:
过去的一年,经过部门员工的共同努力,取得了一定成绩,但我们也清醒的认识到,我们的工作中仍存在一些不足:
1、销售队伍不稳定,由于种种原因销售人员紧缺,特别是有销售经验的人员,而且对销售人员的培训力度也需加强。
2、信息的捕捉和处理能力有所欠缺,具体表现在:一是缺乏把握市场信息的能力,在信息高度发达的现代社会,信息一纵而过,有一些有效的信息在我们身边流过,但是我们没有抓住。二是缺乏信息的交流,使很多有效的信息白白流失和工作的被动。在今后的工作中,应采取有效的措施,发挥信息的作用,加大信息的交流,提高信息的处理能力,强化内部信息的沟通。
3、宣传力度不够大,有待提高。
4、市场营销策划活动较少,特别是针对性的节假日、重大活动等期间的策划。面对新的一年,新的任务,结合古人的老话说:“思路决定出路”。营销部将根据董事办的决策,在总经办的领导下,及时调整营销策略,勇于开拓创新,加强学习,团结奋进、敢挑担子,发挥营销的开源创收、龙头作用,加大会议、团队的促销与开发,不断收集信息,争取会议客源,适量的开发一定的零客市场,走可持续发展的路线,打算在以下方面有所突破:
1、继续做好会议的接待工作的同时,加强整体促销,打造出御金洲会议接待品牌。积极寻求县内外会务客源,重点放在一些企业经济类的商务会议、学术研讨、培训班会议和事业单位的会议。
2、加强节假日会议、住宿等促销,增加高档旅行社指定用餐,增加团队自点餐
和风味餐消费。
3、合理并适量的开发旅游团队市场,以此作为宾馆营销的一个补充市场,尽量做好调剂,在会议淡季加大团队销售,并定位于一些档次较高的团队市场开发。4、加强零客促销和协议散客市场客源的开发,提高宾馆的知名度,增加系统外散客的市场份额。这是我们宾馆客房追求的另一个最主要的客源市场,要在有限的房数实现客房利润的最大化。把开拓散客市场重点放在周边县市以及省外市场。为此:A、参加行业的连锁服务网,加强与各企事业单位的联系,稳定现有客户,大力开发新客户,本地市场客户要逐一登门拜访。
B、针对散客,客房、住宿、餐饮、娱乐捆绑销售,客户在宾馆住房,可同时在餐饮方面享受不同程度的优惠等促销活动。C、大力发展长住客户,特别是长包房的促销。
D、利用现代技术,加强网络促销力度,以让利和积分奖励的形式来扩大网络订房和信息反馈。
E、建立健全金卡和VIP客户接待程序,制订金卡和VIP客户申请表。
5、加大内外宣传和促销工作。通过人员促销、交易会促销、信函促销,通过旅行社宣传、电子邮件、其它媒介等方式,来吸引更多客人的关注,并最终带来经济效益。
6、主动协调与酒店其他部门搞好业务结合工作,密切合作,根据酒店的需求,主动与酒店其他部门密切联系,互相配合,充分发挥酒店整体营销活力,创造最佳效益。
7、进一步强化销售员工培训、提高员工素质、业务水平。同时为打造一个和谐、创新的工作团体,多组织一些有意义的部门活动,来提高团队的凝聚力。市场纵有千变万化,销售独有一墨之规。百舸争游,非进必退。在充满挑战的201*年,营销部全体员工在酒店领导的正确领导下,立志以前瞻的视野,超前的营销,勇于创新,迎难而上,勤勉工作,全身心投入酒店的经营发展,在确保完成酒店下达的目标任务的前提下,塑造营销部的新形象、新境界!谢谢大家。
扩展阅读:201*年工作总结201*-1-18
围绕市场保增长,降本增效促转型确保09年经营目标的全面实现
宋玉平厂长在201*年工作会暨一届十一次职代会上的报告
各位代表、同志们:
今天,我们召开第四装配厂201*年工作会暨一届十一次职代会,本次会议的主要任务是:全面贯彻落实集团公司和农装事业部年度工作会精神,简要总结201*年工作,明确201*年工作目标和努力方向。下面我代表经营班子做工作报告,请各位代表审议!
报告分三个部分:第一部分:201*年工作回顾
第二部分:存在问题
第三部分:201*年的工作安排
第一部分:201*年工作回顾:
201*年,四装厂在集团公司、股份公司和事业部正确领导和大力支持下,紧紧聚焦核心能力建设,在原材料大幅上涨,供方管理不健全的状况下,广大职工团结协作,不畏艰难,在产品开发、品质提升、预算管理、成本控制、基础管理等方面取得了一定的成绩,为“东方红”中轮拖的可持续发展奠定了良好的基础。
201*年主要经营指标完成情况
指标项目主营业务收入(万元)利润(万元)销量(台)其中:国内(台)国贸(台)年度指标4689510013500136601500实际完成37695*-9081117899411237201*年33845-4991116910410759同比增长%11%-82%-5%63%*扣除国贸出口及研发分析后利润-480万
201*年主要质量指标完成情况
项目指标08年07年出国车一次整机零小时交检合格率审核U值(%)80%87%67%2524.1534平均单台MTTFMTBF外赔损失(小时)(小时)元808579213214191/127226外赔率(%)96112.43213%用户满意率(%)80%85%81%
201*年全面完成了年初确定的质量目标,但经营结果与目标有一定差距,进一步突出反应了质量、采购成本与管理对企业经营的重大影响,回顾201*年“围绕一个核心、实现三个突破、加强六项管理”的工作方针,我们主要取得了以下成绩:
(一)加快产品结构调整,提升产品市场竞争力
1、30-35“小康盼”的开发和批量生产:完成了小康盼新款覆盖件的开发定型;完成了MS系列中耕、高地隙、高速度产品的开发和生产准备;完成了“小康盼”后轮距无级可调及选装双作用离合器的开发和生产准备;当年生产小康盼544台。
2、45马力以上产品的试制与改进:完成了50马力以上梭式换挡产品的设计、试制、试验,使东方红中轮拖更具市场竞争力;45马力阳光型产品的试制及改进,进一步突出性价比,巩固市场占有率。
3、出口产品开发及适应性改进:为适应国外用户的需求,制定了《出国车适应性改进计划》,完成了404、504果园型拖拉机的设计开发,完成了604产品研发,并开始批量生产,成为东方红中轮拖出口的亮点。
(二)加快制造结构调整,盘活闲置资产,提高生产自制能力。
1、“小康盼”两大壳体加工生产技术准备,完成了两大壳体线工艺论证和可行性分析;完成了高效刀辅具选用,小康盼壳体与E系列壳体实现混线,总投资666.5万元。设备改造开始实施,新增组合机床及夹具图纸已会签,刀辅具选型设计和施工设计基本完成。整个项目将在201*年上半年完成。
2、中小件上能力通过对45台闲置设备的调试运行和刀夹量具的生产准备,目前已完成10种零件自制切换技术准备,新增4种零件的加工。全年已生产中小件1500台套。
上述工作的开展,必将加强工艺、装备、技术队伍的培养,为今后进一步提高提升器总成等零部件的自制率,推进产品工程变型,改善经济运行质量,提升生产、质量、成本的管控能力打下良好的基础。
(三)推进全面预算和目标化管理,增强了“51%为自己干”的认识与实践能力
1、利用“零基预算”制定出201*年各部门费用指标,并与各车间签订目标责任书,由计财科对各部门费用进行监控、评价,使可控费用在07年的基础上下降了142万余元;
2、面对原材料价格持续上涨的情况下,零部件采购成本价格仅上涨了14%,投入800万元锁定轮胎供应,减少价格上涨7%;
3、积极开展价值工程,完成价值工程降本项目10余项,E系列单台降本105元,MS系列单台降本248.37元。
201*年通过以经济运行质量、品质提升、产能提升为基本点的全面预算管理,将费用控制、采购成本、价值工程等工作的业绩与职工收入挂钩,使“51%
为自己干”的激励机制初见成效。
(四)强化质量管理,提升了东方红中轮拖的质量信誉
201*年安徽长丰事件、建三江四驱产品批量可靠性质量问题的不良影响仍未消除;而水箱高温、“匈牙利出国车”事件等多起质量问题受到了公司质量黄牌警告。面对这一严峻形势,全体职工认真查摆分析,总结经验教训,制定出针对性的措施,强化组织管理和流程控制,改进完善质量管理体系文件,加大国内外100余项产品品质改进力度,用户满意度和主要质量指标得到了明显提升,产品的安全性、可靠性及外观等实物质量水平显著提高,年初厂部确定外赔率、外赔损失、MTTF、MTBF、U值等各项质量目标,经公司质量部年度测评已基本完成,增强了用户对东方红中轮拖产品的信心。
(五)抢抓机遇促增收,基本满足销售需求
认真贯彻落实公司工作会精神,按照厂部“围绕一个核心、实现三个突破、加强六项管理”的“136”工作思路,克服困难,全年完成主机装配10500台,其中E系列7187台,小康盼544台,MS系列418台,散件720台,出国车1631台。上半年由于年初雪灾运输、原材料价格上涨等因素造成物流供应极度紧张,直接影响生产有序进行,生产、采购等部门积极与相关部门配合,及时掌握物流到货情况,全力组织生产,通过拉动式生产提升了产能,11月创造班产101台的单班历史记录。增强了职工生产组织的信心和能力。
(六)加强流程制度建设,基础管理工作初见成效
1、年初先后建立完善了《第四装配厂关键重要岗位评聘办法》、《技术文件控制管理制度》、《安全(环保)生产责任制管理制度》、《采购控制管理程序》、《产品与质量定期评审管理办法》,《201*年员工素质提升培训计划》等46项管理制度,在工艺技术管理、全面质量管理、目标化管理、采购管理、岗位绩效
管理等方面初见成效。
2、强力推进干部业绩评价和后备干部培养,完善优胜劣汰机制,形成了部门“一把手责任制”、“干部问责制”,一些勇于创新、敢于管理、严于执行、甘于奉献的中层领导涌现出来;设立关键、重要岗位、星际员工的岗位绩效考评制度,选拔出对企业发展起到关键和重要作用的人员进行重点关注和管理,一方面稳定了高技能员工队伍,另一方面对全体员工的工作状态、技术状态进行典型引导,形成以态度、能力推动业绩的导向文化。
3、组织八种有特色重实效的培训、组织开班50个班次;通过招聘、竞聘专技等专业、管理人员,为四装厂的发展储备了人才。
过去的一年,是我厂全体职工开拓创新、积极进取的一年,是细化各项管理、加快结构调整、奠定新的发展平台的一年。这些成绩的取得,是公司、事业部正确领导和大力支持的结果,是广大干部员工共同努力、奋力拼搏的必然结果。
在此,我代表厂部,向一年来在各个岗位上辛勤耕耘、艰苦奋斗、勇于奉献的全体员工以及为此付出的职工家属们表示诚挚的感谢,并致以最崇高的敬意!
第二部分存在的问题
在看到成绩、坚定信心的同时,我们必须清醒地认识到,我们的辛勤劳动还未体现到市场产品的增量、企业发展增效和职工收入的增长上,一些长期积累的和深层次的矛盾并没有根本解决。突出表现在以下几个方面:
1、供应商管控能力的不强导致零部件组织不到位,生产计划不均衡导致产销衔接不到位,严重制约着对市场的响应速度,从而丧失了部分市场需求。
2、对于社会零部件的共有资源缺乏应有的掌控能力,工艺成本分析的能力
不强,导致产品的获利能力较弱。
3、虽然基础管理工作有所加强,但职责流程不清晰、操作不规范、执行不到位等现象依然存在。
4、产品、工艺、技术、质量、装备对生产经营和市场开拓的支撑能力有待提高。5、组织目标还未从根本上落实到岗位和个人,“51%为自己干”的理念存在棚架现象。
第三部分:201*年的工作安排
201*年工作思路:贯彻落实公司、事业部工作会精神,继续坚持“136”的工作方针,以资产回报为导向,深化全面预算和目标化管理,建立“51%为自己干”的激励机制;继续加大产品研发、品质提升力度,加快自制能力建设、供应链建设步伐,加强成本特别是采购成本的控制力度,实现销售收入、利润和职工收入增长目标,开创四装厂快速发展的新局面。
201*年主要经营目标
指标项目对集团外收入(万元)其中:产品收入(万元)其他收入(万元)利润(万元)销量(台)中轮拖市场占有率(%)
6年度目标616005600056006001700021.一、紧紧围绕营销需求加强生产组织管理提升核心制造能力
1、强化生产组织管理。按照公司坚持“为用户创造价值”的营销理念,主动适应向现代制造服务业更高层面转型的要求,通过加强与营销的沟通,切实提高计划执行准确率,实现“三天一计划”,增强生产计划严肃性,计划执行准确率达90%以上;
2、加强供应链建设。认真开展供应商评价,依据评价结果严格按照付款流程、按时、按比例、按约定节点支付采购货款,恢复供应商合作信心;对制约生产瓶颈物资进行分析、盘点,做出周密的保供计划,确保采购产品供应的及时性;建立适当的储备量,尤其是梭式换挡箱体的储备,确保2月份2600台,3月份3000的生产能力;确保高产月到来时,不因瓶颈物质制约生产需求;
3、优化工艺保障水平。对产品配置,优化零部件结构,提高通用性,在满足市场需求的前提下,力争将主机品种控制在220种左右;以工艺管理为突破口,促使工艺管理上台阶,根据产品配置表,编制或修订产品明细及工艺路线;制定过程审核计划,组织过程审核,对工序能力达不到要求的,提出并采取纠正、预防措施,确保工序能力达到要求;对现有设备加工能力进行分析,不断提高自制率,最大限度的发挥现有设备能力,提高工艺设备的生产保障能力;
4、提升自制能力。加快E系列、MS系列两大壳体并线加工的生产准备和生产工艺的编制,力争上半年实现E系列、MS系列两大壳体并线加工;提高核心中小件的自制率,09年中小件自制品种达到40种;下半年推进提升器、制动器壳体自制的准备工作,逐步解决供应瓶颈。
二、以实物改进为主体以质量体系有效运行为保障提高顾客满意度1、完善制度建设,加强考核力度。制定下发《201*年质量体系运行计划》、《201*年质量目标分解》,加强质量体系运行有效性的检查,确保有效质量体
系有效运行;修订完善《质量体系运行实施细则》、《质量考核办法》、《质量追溯考核办法》加大考核力度,尤其是加大对主管领导和各部门一把手的考核力度,充分发挥领导在体系运行中的作用。
2、提升市场反映速度,减少外赔损失。在质量部设立专人对市场反映的产品质量问题进行分析,并通过用市场调查及电话回访等形式,确认问题发生的实质,对市场反映的“双高”及批量质量问题制定的整改措施全部落实到位,减少外赔损失,保证顾客满意度≥85%。
3、加强过程控制,加强产品的过程控制,组织召开质量、技术分析会,对每天生产中发生的质量问题进行分析,查找问题的根源,采取纠正或纠正措施,减少质量损失。
4、对采购件供货质量实施监控,对关键、重要件以及问题发生频次高的零部件供应商,实施第二方审核,提升采购产品制造水平,促进供应商自我管理能力的提高,从而提高采购件质量。
5、加强“三包”信息管理,坚持“先服务、后生产”的原则,全力满足客户服务部备配件及服务队伍的需求,保证产品市场服务的及时性和有效性。
三、加强成本管理提高产品获利能力
1、按照201*年新的产品配置表,重新修订、完善全系列产品的工艺路线和台套定额。在201*年的基础上,对各机型采购成本进行分组、分类别的工艺结构成本分析。
2、加强供应链建设,拓宽供应商引进渠道,优化“同质比价,同价比质”的管理平台。
3.提高采购计划的执行率和采购成本的分析能力,以供货及时性、价格、质量、服务等为依据,强化对供应商的动态管理;规范采购行为,加强对采购
管理和员工行为的监察,减少管理漏洞,杜绝违纪行为;
4.建立计算机管理平台;理清战略物资与瓶颈物资实现均衡生产;强化存货的管理,及时掌握零件到货及采购计划执行情况,理顺内部资源管理;有效地控制存货资金占用,提高流动资产周转率;
5、加强产品制造和服务过程的质量控制,降低内部质量损失、三包外赔,实现降低质量成本的目标。
6、规范供应商报价模板,对零部件进行详细的成本分析并实施全年成本跟踪监控,采购人员每月汇总降本金额和平均单台降价幅度,将降本的业绩贡献与职工收入挂钩.确保201*年采购成本比201*年末采购成本降低4%以上,实现平均单台降本1200元以上。
四、加快产品适应性改进及换代产品研发,增强企业发展动力
1、上半年加大市场调研力度,掌握30-35小康盼、梭式换挡等产品的市场表现,加强产品服务与改进。
2、设计开发12+12同步器换挡、侧操纵、结构紧凑、动力强劲、技术含量较高的中轮拖换代产品,不断增强企业的自主创新能力。
3、引进、消化、吸收国外先进技术,设计开发园艺型、水田型产品及先进驾驶室,满足国内、外高端市场需求。
五、改进管理考评模式,建立“51%为自己干”的激励机制
建立以提高企业经济运行质量为核心的,科学的、公正的绩效考评制度,促使各部门主动勇于职责;加强责任落实监管,通过对部门和员工的业绩考评,将业绩与薪酬挂钩,质量与薪酬挂钩、成本实现与薪酬挂钩,真正实现“51%为自己干”的分配模式;以目标责任为核心;以落实执行为切入点,实行目标业绩评价责任追溯,使各项工作落到实处。
1、加强现金流的预算和管理,严格控制各项费用支出和资金占用,加快资金的周转;加强应收账款、资金占用等指标的监控,对偏离目标的事项及时预警、纠正。
2、修订完善201*年工资分配方案,实施与目标利润、质量指标、部门管理指标挂钩的分配方案;将201*年各项费用指标及管理性指标分解下达到各部门,制定相应的管理办法,并按评价周期进行评价;修订、完善《第四装配厂竞聘上岗实施方案》,对管理、专技人员实施竞聘上岗,对岗位与能力不适应岗位的进行淘汰,建立职工、管理人员、技术人员的退出机制。
3、经营目标的实现,工作质量的提升,关键在于干部队伍的创新力和执行力。思维惯性、行为惯性导致工作中容易拘泥于老经验、老做法,面对新的管理体制和竞争环境思路不清、办法不多,其根源在于管理理念和管理知识没有跟上企业跨越式发展的要求。201*年将制定经营层、中层、重点岗风险抵押制度,努力打造一支能够迎应发展、团结合作、敢于创新、执行力强的干部队伍。
同志们:
让我们携起手来,日产100台,月产3000台已是对我们的基本要求,这也将成为历史,更新更高的目标必将成为全厂上下的一致要求,增强信心、顽强拼搏、为促进中轮拖的快速发展,全面完成201*年经营目标而努力奋斗!
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《201*年度营销部工作总结09.1.18》
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