金川县文化综合执法检查自查工作情况汇报
金川县文化综合执法检查自查工作
情况汇报
尊敬的州文化局领导:
根据《阿坝州文化局关于开展文化市场行政许可和综合执法检查的通知》精神,我县文化市场股和文化综合执法大队,对我县文化市场进行较全面检查和自查,现将自查情况报告于后:
一、《行政许可法》实施后,改变了过去“重审批、轻监管”的思想,对所批准实施的行政许可事项,做到审批与监管并举,把事前行政许可与事后监管有机结合,作为行政许可的必要延伸,公开举报电话,自觉接受社会监督,今后得进一步完善制度,规范秩序,强化业务意识,加强后续监管。
二、各项专项行动整治,落到实处,成立专项行动领导小组,由分管副局长任组长协调。
(一)我县仅有5家网吧,积极配额和公安、消防、工商、网监大队等相关部门联合检查,重点打击接纳未成年人、超时经营其违法现象,积极配合上级部门安装视频,提高网吧管理水平。
(二)鼓励网吧连锁经营,提升行业形象,坚持一手抓整顿和规范,一手抓改造和提高。积极引导网吧经营场转向规范化、主题化、品牌化方向健康发展。
三、娱乐场所经营管理情况
我县歌舞娱乐场所虽然在经营项目:规模档次及经营管理水平上有一定发展,但规模档次参差不齐,结构布局不堪合理,呈自由发展态势,日常监管中适时联合公安、工商等部门对全县5家娱乐场所进行突击检查,今年来非法演出团队或个人有?突现,时而在农村集镇、庙会期间组织低级、庸俗表演吸引观众,造成很坏的社会影响,针对类似问题,对无证、无手续的演出团队严令驱除,停止演出,协同公安严肃处理。
四、加强音像制品市场治理
目前我县销售音像制品经营户仅3家,在日常巡查中,未发现违规违法现象。在每年2次得文化市场经营户培训中,大力宣传相关的法律法规,针对个别零售门店销售版,不按规定渠道进货等违法违规现象加强检查力度,情节严重的,没收销售,责令停业整顿,通过自查整顿,杜绝类似问题,提升了各店的整体形象。
五、文化市场经营单位落实安全生产制度情况县文体局为做好安全检查工作,积极同公安、消防等部门开展对所辖区内歌舞娱乐场所、网吧、印刷厂、音像制品、书刊零售等经营场所安全隐患排查。检查重点:消防通道的畅通、消防器材是否齐全、疏散标志是否明显、消防制度是否上墙,对检查中发现的隐患,责令或限期整改,杜绝了安
全事故的发生。
在检查中检查人员现身说法,要求管理人员怎样报警、公用灭火器,会扑救初期火灾。
六、12318举报电话运行情况:我县12318举报电话已开通使用,在各经营户场所醒目位置张贴上墙,运转正常,24小时畅通无阻。
七、执法队伍建设情况
金编发201*9号,关于设立县文化市场综合执法机构的通知:编制6人,挂牌仪式定于9月下旬。
八、信息报送:今年已报两条。存在问题:
一、人力严重不足,装备落后,执法力度不够;二、执法人员素质、工作能力有待提高。
金川县文化体育局二一一年九月九日
扩展阅读:关于立即开展网格执法检查自检工作的通知
关于立即开展网格执法检查自检工作的通知
工程部〔201*〕37号
下属各单位
根据北京市住建委京建发(201*)117号文《201*年建设工程质量网格执法工作要点》安排,今年11月份开展以政策性住房为主的市、区两级网格联合执法大检查,12月份开展以冬季施工质量管理为重点的执法检查。市住建委11月2日下发的京建发(201*)499号文《关于201*年11月全市建设工程网格联合执法检查的通知》对检查时间及检查要点做了具体安排,检查从11月7日开始。集团公司工程部要求下属各单位接到通知后结合项目自身情况,按照工程质量自检用表(见附件)立即对工程质量方面内容展开自查自纠,以免在检查时对集团公司造成不良影响。
附件:工程质量自检用表
工程部二○一一年十一月三日
附件:工程质量自检用表
工程质量自检用表
项目主要检查内容1.项目负责人是否持有授权委托书,相关技术资料中项目经理签字是否与委托书相符。监理例会纪要中签字是否与委托书相符2.对照市住建委111号文要求检查项目的技术质量管理组织体系,检查技术质量管理人员配置情况和人员资质证书及其业务素质、质量管理工作实际经验,检查技术质量管理人员岗位职责中是否明确其质量管理责任3.检查专业分包单位项目负责人是否持有法人单位授权委托书,委托书上检查项目部是否有分包单位技术质一是否明确其所应承担的工程质量责任。量管理人员台帐(工期管理、材料验收及使组4.检查项目是否建立应有的技术质量管理制度织用管理、方案和技术交底管理、现场检验试验管理、工程质量检查及验管收管理、质量奖惩管理等)理及市建委111号文落实情况5.检查项目是否严格按照设计文件、施工技术质量标准和规范进行施工6.项目部是否配备满足现场施工需要的规范、标准、图集等7.项目部在施工组织设计中是否细化保证工程质量的具体措施,特别是施工方案和技术交底制度,材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度,施工试验检测管理制度,检验批、分项、分部、单位工程质量自检、申报、签认制度,隐蔽工程及关键部位质量预检、复检和验收制度8.项目是否按要求执行施工方案和技术交底制度,材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度,施工试验检测管理制度,检验批、分项、分部、单位工程质量自检、申报、签认制度,隐蔽工程及关键部位质量预检、复检和验收制度是否由施工单位技术负责人审核后报送监理单位,或是否经项目总监理工程师批准后执行9.项目部是否依照工程质量验收标准对进场的建筑材料、设备和施工过程进行检查,并形成检查记录10项目部是否按照由施工工长(班组长)组织自检并签字认可,再报项目部专业技术质量负责人复检合格签字后,报送监理单位监理工程师进行检查、验收并签字确认的程序形成施工检查记录11.专业分包单位分包工程施工质量是否由其质量检查员和技术质量负责人签字认可后形成检查记录,是否报发包单位检查验收备注
项目主要检查内容12.项目部对分包工程检查记录是否按照经总承包单位质量检查员和专业技术质量负责人检查合格签字,报送监理单位监理工程师进行检查、验收、签字认可的程序进行下一道工序施工13.检查主体结构施工过程中,钢筋安装工程、混凝土试件留置、防水工程等施工过程和隐蔽工程隐蔽验收时,施工单位是否在监理单位见证下拍摄照片留存于施工技术资料中,拍摄的照片是否标注拍摄时刻、拍摄人、拍摄地点以及照片对应的工程部位和检验批备注1.是否制定并审批冬施施工措施及施工方案二冬2.与搅拌签订的技术合同中是否明确冬施混凝土技术参数施工3.是否已准备冬施保温材料及采暖设施、测温设备作4.冬施实体质量及标养室、试块留置等是否符合冬施规范要求1.检查C1施工管理资料、C2施工技术资料、C3施工测量资料、C4施工物资资料、C5施工记录、C6施工试验资料、C7过程验收资料、C8竣工质量验收资料是否符合《建筑工程资料管理规程》和相关规范要求2.施工物资及试验资料重点检查项目:混凝土与砂浆试块留置、混凝土平行检验、保护层厚度检测、钢筋原材复验、钢筋屈强比复验、节能材料复验、防水材料复验、保温板材与基层的粘结强度的现场拉拔试验、后置锚固件的锚固力现场拉拔试验、外墙节能构造的现场实体检验等3.施工日志记录内容是否包含材料进场验收复检和使用、工程施工情况、检查验收、技术质量问题、工程变更、试验等情况4.施工资料整理较乱,目录不清5.资料整理与施工进度不同步1.检查标养室及试验设备、器具是否符合相关规定及满足施工要求2.检查试验人员配置及人员资质证书、人员素质及工作经验是否符合市建四委111号文要求3.检查试件取样、制作、留置和送检是否按规范要求进行试验4.检查试验台帐是否齐全、完整和真实有效管5.标养室温湿度控制不符合要求理6.未按相关规范取样7.标养室存放备用试块或同条件试块三技术资料管理
项目主要检查内容8.对试验不合格报告处理不及时或相关处理记录不完整9.试验过程中存在试验项目漏项情况备注五监视测量管理1.标养室温湿度控制仪未作检定2.施工过程中使用未检定的测量设备3.试验仪器超过检定周期的,未进行复检,仍在使用4.未填写《监视和测量设备配备情况及使用状态确认表》5.未建立监视与测量设备台账6.在开工15日内未将监视测量设备台账、设备强检证书一并报工程部备案的1.直螺纹的加工及连接未达到规范要求的丝扣长度2.箍筋未按设计要求进行加密3.钢筋搭接长度不足、搭接区间距不符合要求、钢筋搭接绑扎不符合要求等4.剪力墙、柱竖向钢筋位移,造成构件保护层过小或过大六5.剪力墙未使用水平/横向梯子筋,造成钢筋间距偏差过大钢筋6.钢筋直径达不到要求,采用“瘦身”钢筋工7.未经复试时合格,直接将钢筋用于工程中程8.剪力墙结构中,在合模前未设置顶模筋,或顶模筋端头未刷防锈漆,或长度偏差较大9.拆模后钢筋保护层不足,出现露筋现象10.钢筋绑扎未按施工图纸施工11.现场箍筋加工未满足135度弯钩,弯钩平直度10d七模板工1.模板安装不准确,与设计轴线位置不一致2.模板底部封闭不严,跑浆严重3.模板固定不牢,造成严重涨模4.过早拆模
项目主要检查内容备注程5.使用了失效的脱模剂,或脱模剂涂刷不均匀,局部露刷,造成大面积粘模6.穿墙螺栓的塑料套管长短不一致,使钢板面受理不均,有的穿墙螺栓拧的过紧或过松,使其周边的钢板面产生局部变形7.大模板拼接处固定不牢或刚度不够,在振捣混凝土时由于外力作用使模板位移变形8.模板表面凹凸不平,混凝土观感质量差9.模板支撑立杆直接放在楼板上10.对于梁板构件,模板支撑过程中未按规定起拱11.模板体系支撑未按施工方案进行施工1.混凝土观感质量较差(蜂窝、麻面)2.现浇混凝土构件尺寸偏差超出规范规定偏差3.楼板裂缝较严重4.墙/柱底部烂根5.同条件试块不在现场放置,或不与结构实体进行同条件养护八混凝土工程6.现场未按规定进行坍落度检测7.现场成品保护措施不到位,造成成品构件局部破损8.混凝土结构接缝处夹渣严重9.预留洞口出现严重变形10.在楼梯间上下两层墙体交界处墙面不平,出现错台11.楼板表面不平整,有脚印、凹坑12.阳台栏板后浇部分混凝土施工质量差13.在现浇墙体的阴阳角部位墙面不平、不直、不呈90°14.对新浇筑的混凝土未采取养护措施或养护时间达不到规范要求
项目主要检查内容15.实体混凝土强度达不到设计强度,而未采取保证混凝土强度继续增长的措施16.未与商混站签订混凝土技术合同,影响混凝土施工质量17.后浇带混凝土浇筑未按规范要求进行18.室内标高和几何尺寸不符合要求19.对混凝土剔凿后,处理不到位1.砌块进场未按规定进行复试2.在禁止规定范围内现场搅拌砂浆3.砌筑灰缝厚度过大或过小,饱满度不够4.砌体结构存在明缝或瞎缝,假缝备注九砌体工程5.砌体砌筑顶部处理不到位或不按规范施工6.芯柱内未植筋或未浇筑混凝土7.一次性砌筑高度过高8.未按规定设置拉接钢筋及水平筋9.超出规定高度未设置混凝土带或圈梁10.预留洞口超过规定尺寸未设置过梁11.二次结构植筋外漏长度、植孔深度、植筋胶不符合要求1.施工过程中不按设计施工图施工2.施工中将部分保温构造取消十节能工程3.保温板进场未复试,原材质量和厚度达不到设计要求4.外墙保温板粘结固定不牢,空鼓、脱落5.保温板拼缝缝隙过大,未采取保温处理,形成热桥6.外墙保温砂浆/外墙保温饰面砖开裂、空鼓、脱落7.门窗节能指标达不到要求8.抗裂砂浆空鼓、开裂、脱落
项目主要检查内容9.施工中使用国家或北京市明令禁止或限制使用的建筑材料1.防水卷材/防水涂料进场未复试,直接用到工程上2.防水卷材在铺贴过程中,基层含水率过大备注十一防水工程3.防水卷材空鼓、开裂4.涂刷防水涂料厚度达不到相关要求5.防水涂料在墙上上返高度不够6.卫生间管井外附墙管槽根部、地漏根部、竖向水管根部、穿墙套管部位处理不到位7.地下墙体施工缝防水构造做法不符合要求8.卫生间未进行闭水试验9.防水部位节点构造防水处发现渗漏10.防水卷材搭接宽度不符合相关要求1.未按设计要求的灰土比例回填十二回填土施工2.回填过程中未对回填土进行分层夯实3.回填土湿度过大,未采取任何措施,出现“橡皮土”4.不按照规范施工,直接利用施工机械推土填平5.未对防水层采取保护措施6.回填土颗粒过大或含大的冻土块7.回填以后出现大面积沉降8.未对基槽内杂物清理1.未按规定要求编制和审批专项施工方案十三基础工程2.开挖深度超过5m的方案未经过专家论证3.未对周围建筑物的进行沉降监测4.对地基局部需要处理部位未进行处理5、垫层厚度不够6、防水构造不按照设计施工
项目合计主要检查内容备注说明:1、检查评分表满分为100分。
2、每项扣减分数不得大于每项标准分。
3、检查中不涉及检查项,对最终得分进行换算。
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