审计监察部职责条例4
审计部职责条例
1.主要内容与职责范围
为规范本公司内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工作的规定》,结合公司具体情况,特制定本条例,规定我公司审计监察部的基本职能、主要工作范围、权限以及责任。2.基本职能
2.1组织本公司及所属各单位、各部门学习贯彻国家审计、财经法规和方针政策,组织制定审计工作标准。
2.2做好各项审计工作,加强审计评价和监督。2.3及时提交审计报告,为管理和决策提供依据。3.主要工作范围
3.1确定年度审计工作目标,制定年度审计计划。
3.2进行财务计划或者各单位、各部门预算的执行和决算审计。
3.3进行基建项目、重大维修项目及大宗物资采购项目预(概)算、决算审计。3.4进行财务收支及各种经济合作协议、投资方案等有关的经济活动审计。3.5进行内部控制制度审计。
3.6国家财经法规和部门规章制度的执行;与其他经济组织的合营或合作项目的执行情况、投入的资金、财产的经营状况及其效益;对有财务收支权限和经济管理责任的管理人员的任期审计;特定事项的专项审计等其他审计事项4.权限
4.1根据内审工作的需要,要求有关单位、部门按时报送生产、经营、财务收支计划、预算、决算、报表和其他有关的文件、资料等;
4.2审核凭证、账表、决算,检查资产和财产,检测财务会计软件,检查有关的文件和资料。
4.3对审计涉及的有关事项进行调查,并取得有关的文件、资料等证明材料
4.4对正在进行的严重违反财经法规,严重损失浪费的行为,作出临时制止的决定4.5对阻扰、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料,经董事长批准,可以采取必要的临时措施。
4.6参加有关的会议,召开与审计事项有关的会议。
4.7提出纠正、处理违法违规行为的意见以及表扬和奖励严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的行为的建议。提出改进管理、提高效益的建议。5.责任
5.1应当严格遵守内部审计人员职业道德规范,忠于职守,做到客观公正,实事求是,廉洁奉公,保守秘密。对各种重大经济合作协议、投资方案审计不及时、不正确,造成的损失承担责任。
5.2应当不断提高内部审计业务质量
5.3应当依法接受审计机关对内部审计业务的指导和监督检查。
扩展阅读:审计监察部岗位职责
审计监察部-部门职责
一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。二、拟定审计工作计划。
三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。
四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。
七、独立开展公司的审计监控工作,规范公司的生产经营及财务收支行为,随时掌握盈亏情况及潜亏因素,并提出审计建议,促进经营管理,为公司领导和各部门了解实际情况,制定政策提供依据。八、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查,对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。九、完成公司领导交办的其他审计工作。
审计监察部-部门人员岗位职责
审计监察部经理
职位名称直接上级岗位职责审计监察部经理董事长所属部门直接下级审计监察部审计专员1、在董事会的指导下,拟定公司审计监察相关制度,并提交董事会审定;2、组织公司财务及所属控股公司财务进行内部审计,对公司内部严重违纪的行为进行专项审计,并提交审计报告;3、参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动;4、负责对拟签订的合同(协议书)进行审核把关工作,负责合同的跟踪管理;5、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督;6、负责公司的目标管理工作,保证公司体系运行有效,提供目标管理方面的管理依据和考察意见,参与开发项目目标管理的评价与研究;7、负责公司员工的检举、控告,并按规定进行处理和答复;8、开展领导干部离职审计,明确领导干部在职期间各项指标的完成情况。9、负责本部门文件、资料的日常管理及立卷归档工作10、初步拟定审计监察部的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标11、负责对本部门员工施绩效考评,并提供奖惩、任免、晋升建议12、遵照公司的权限规定,行使费用与合同审批权
审计专员
职位名称直接上级岗位职责审计专员审计监察部经理所属部门直接下级审计监察部无1、及时完成对项目的节点考核,力争对项目的节点经济状况的分析准确、及时。2、及时完成对竣工项目的决算审计工作,对竣工项目的全面情况进行分析,为公司进行决策提供依据。3、收集与各分包结算相关的施工图纸、工程签证、设计变更等资料,对各项目部上报的各分包单位的结算进行认真、仔细的审查、核对。4、对审查过程中遇到的不明事项,坚持深入施工现场,到第一线了解情况。对合同中有疑问的条款及时向合约部咨询,确保分包审计结果的真实性、准确性。5、分包结算审核工作必须坚持现场核实与施工图纸计算为原则,不得与分包方采取未经测算议价结算的方式。6、及时向部门领导反映各分包单位的审计情况,对审计完毕的结算资料及时整理、归档。7、完成对公司及其下属单位的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。8、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据。9、开展经济效益审计,对单个项目进行抽查,其中亏损的工程项目必查,查找原因,为领导决策提供依据。10、接受公司领导的指令,对其指定的审计事项进行审计。
审计监察部人员任职要求
序号1234567类别审计监察部经理任职资格要求内容学历及专业大学本科以上学历,审计、财务有等相关专业毕业职称岗位证书工作经验年龄要求性别要求身体条件中级以上职称具有审计师或注册会计师资格5年以上审计相关工作经验,3年以上审计主管工作经验30岁以上不限健康1、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;2、了解审计领域发展趋势,掌握最新审计理论和方法;8其他条件3、熟练公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;4、熟练使用财务等软件及OA等办公软件;5、沟通协调能力强,对审计工作有较深的理解;6、做事认真,有责任心。序号1234567类别学历及专业职称岗位证书工作经验年龄要求性别要求身体条件审计专员任职资格要求内容大学本科以上学历,审计、财务等相关专业毕业中级以上职称具有审计师或注册会计师资格3年以上审计专员工作经验28岁以上不限健康1、精通国家财税法律规范、国家财务核算业务,具有优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;2、了解审计领域发展趋势,掌握最新审计理论和方法;8其他条件3、熟练公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;4、熟练使用财务等软件及OA等办公软件;5、沟通协调能力强,对审计工作有较深的理解;6、做事认真,有责任心。
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