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县司法局2021年度内审工作总结报告

时间:2021-11-29 09:47:09 网站:公文素材库

县司法局2021年度内审工作总结报告

  xxxx年,xx县司法局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会、省委、市委、县委全会精神和《中国共产党政法工作条例》《政府会计制度》《中华人民共和国审计法》以及《xx县人民政府办公室印发<关于建立健全内部审计机制的实施方案>的通知》等文件精神,加强组织领导,明确分管和履行审计职责,及时分析、研究和有效解决工作中存在的问题和困难,保障内部审计发挥“免疫系统”第一道防线的作用,提升本单位内部治理和防控能力。回顾一年来的工作,主要有以下几个方面:

  一、强化内部审计的组织领导和工作保障

  加强内部审计领导小组:成立由主要负责人为组长、分管领导为副组长、办公室和财务人员为成员的内部审计领导小组。领导小组下设办公室,办公室设在机关办公室,严格工作保障,履行职责所必需的工作条件和经费,纠正内部审计与财务管理岗位混淆,保障内部审计工作的独立性,实行内部审计与财务管理不相容职责的相互分离,内部审计人员依法独立履行监督职责。

  二、提高思想认识,大力加强审计队伍建设

  今年,我局根据县审计局要求,大力加强审计队伍建设。

  一是认真学习上级和县政府有关会议精神,认真组织收看“阳光问廉”教育节目,提高局机关干部队伍廉洁教育水平和求真务实意识。

  二是完善制度建设,积极推进内部审计工作制度化、规范化建设。结合实际和工作中遇到的新情况、新问题、新理念、新思路、新要求,对原有的制度办法进行梳理和完善,提高审计执行和管理水平,逐步实现政法审计工作的科学化、制度化和规范化。

  三是组织到位财务人员积极参与县财政局举办的财务人员业务技能培训会,坚持定期开展政治业务学习会议,强化全局干部队伍的整体素质,进一步强化党风廉政建设,推进依法从审、廉洁从审,做到廉政建设常抓不懈,反腐倡廉警钟长鸣。不断提供我局干部队伍的业务素质和政治素质。

  四是健全审计质量控制体系和防范、化解审计风险。对单位的经济决策、资金使用、财务管理、固定资产管理、制度执行等情况进行审计监督,突出对内控制度、重点资金、重大项目的审计,以及防止出现违规发放津补贴和私设“小金库”等违法违纪行为。对财务人员兼任内审人员的,在实施与自己岗位有利害关系的内审工作时,实行回避制度。

  下一步,我局将进一步加强机关内部管理,认真贯彻落实中央八项规定,把内部审计作为维护资金安全使用的第一道防线,健全机构,狠抓基础,依法加强约束,为司法行政系统又好又快发展发挥了积极作用。

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