乡镇2021年上半年内审工作总结
在乡党委、政府和上级领导的亲切关怀和指导下,我乡的内审工作严格按照年初制定的内审计划执行,并紧紧围绕“加大检查、审核、监督力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地开展了内部审计工作。x月份我从老会计那接手单位会计及内审工作,今年计划安排审计xx个村,针对x、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx十个村进行三年一轮审,主要针对村里收入支出、村级债权债务以及村内工程承包等情况。内审对促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,起到了一定的作用。
上半年主要内审工作如下:
1、按照年初工作计划,认真开展财务审计。
为及时了解掌握各村财务收支和经济活动情况,加强检查督促,乡审计室于三资办人员,对各村第一二季度进行现金、银行及时对账。里xx自然村报账不及时,出纳个人事务太多,精力不到位,村主要干部不重视,导致该村财务公开时间比较紧迫。个别村报账期间退回票据较多,票据未注明经手人及用途,村干部未及时签字,会议记要、合同、协议等手续不齐全,个别村业务招待费有增加趋势,未严格控制支出。对于村里的大额支出票据必须村监委负责人签字,而不能以章代名,对于几个村收到款项未及时存入银行,直接支出,属于坐收坐支,在制度上是不允许的。审计室每年制定审计计划,落实专人予以执行,确保内审工作有序稳妥进行。
2、加强项目结算监督,搞好基建工程审价。
开展基建工程审价,加强固定资产投资管理,提高资金使用效率,最大限度地节约建设资金,这是内审工作的一项重要工作。近几年来,随着我乡经济社会不断发展和新农村建设的不断推进,我乡在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度,乡政府和集体投资项目不断增加。村里的大型项目如污水处理,道路修复,新农村建设等未严格按照合同要求支付款项,有时会有借条抵用。
3、认真做好协调服务,落实审计整改意见
上半年只是初步进行审计,主要审计整改问题及报告在下半年完成。根据村级财务审计工作“三年一轮审”的要求,目前我们委托象山县亨达会计师事务所先查了xx村、xx村、xx村、xx村、xx五个村,xx村少提供一本收款收据,收据号码xxxxxxxx-xxxxxxxx,xxxx年管理费用明细账少一张,已与三资办村务负责人沟通,重新提供资料。其他五个村暂时还未开始审计,要求会计师事务师按照时间计划在xx月前必须完成,有问题的村及时整改,xx月份完成全部的审计报告及整改报告。
通过内部审计,一方面进一步理清了村级财务现状,发挥了审计的监督职能,及时发现问题,规范了财务管理制度;另一方面充分发挥农村审计的服务职能,积极向村集体提出合理化建议,帮助村级规范经济财务行为,通过财务的公开,也使群众得到满意。在下半年的内审工作中我们还需不断地加强自身的业务知识的学习,能够更好地服务好村级财务。
1、继续搞好村级经济责任审计。落实好内审人员与三资办重点审计村级三年各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用、基建工程项目等情况,特别是对换届换班的行政村进行重点审计,及时完成新班子的交接工作。
2、继续搞好财务审计。重点对各村财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计,要进一步促进各村自觉遵守财务制度,建立健全内控制度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费,以村级小微权力的要求进行审计,使村的财务更加规范。
3、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审村级单位,加强督促力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效。
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