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市审计局审计管理创新工作总结报告

时间:2021-11-23 11:10:10 网站:公文素材库

市审计局审计管理创新工作总结报告

  一、xxxx年主要工作及成效

  xxxx年,我局紧紧围绕市委、市政府中心工作和上级审计机关工作部署,以服务高质量发展为目标,以“审计管理创新年”、“全面提升年”活动为抓手,注重提升质量和效率,依法履行审计监督职责,市本级共完成审计项目xx个,审计工作得到市委、市人大、市政府和省审计厅的充分肯定。

  (一)积极推进审计全覆盖,全力服务地方发展。

  全力开展政策跟踪审计,重点关注实施“五大发展行动计划”、简政放权、支持小微企业税收政策落实等重大政策措施落实情况,揭示问题,提出建议,促进政策措施落地见效。深化财政审计,开展了市本级及x个部门预算执行审计,以及市本级部门项目预算执行进度和对下级转移支付项目执行情况审计调查,促进提高财政资金使用绩效。深入推进经济责任审计,计划安排对xx名领导干部经济责任审计,促进领导干部履职尽责。稳步推进政府性投资建设项目审计,完成世行贷款慈湖河流域水环境治理、灾后水利薄弱环节治理建设等审计项目,以及工程价款结算审计项目质量抽查,促进提高公共投资绩效。完成市本级政务信息系统、保障性安居工程、科技创新政策资金等审计(调查)项目。

  (二)稳步推进“双年”活动,着力推进审计管理创新。

  在全省审计系统“审计管理创新年”活动基础上,开展全市审计工作“全面提升年”活动,推动各项工作争先创优。实行审计项目分三个批次挂图作战,对和县x名市管领导干部经济责任进行系统性审计,对xx个经济活动规模较小的单位领导干部经济责任实行板块式审计。落实审计专家库制度,并将审计项目质量检查融入日常复核、审理和优秀项目评比、项目后评估等工作中,实行量化考核,促进提高审计质量和效率。提请市委办、市政府办出台《关于坚持审计监督全覆盖健全完善审计工作制度机制的实施意见》等文件,为推进审计全覆盖提供制度保障。建立完善审计项目立项调研、分类管理、计划编制与执行、项目审理、项目后评估、现场管理等制度,推进依法审计、文明审计。通过印发政策法规汇编、开展“依法审计 服务发展”展板宣传等方式,广泛开展普法宣传活动。创新建立内审工作联系点制度,做到精准指导和服务;创新实行内审计划和审计结果备案制度,推动重点单位内审全覆盖;举办内审业务培训班多次,促进提高内审人员的业务能力和水平。

  (三)建立完善审计工作机制,提高审计工作整体成效。

  建立审计预防机制,编制履行经济职责重点风险防范清单,推行工程价款结算审计廉政风险点及防控措施,并通过全市审计工作会议、全市经济责任审计集中进点见面会等渠道,加强财经政策法规宣传,促进单位规范管理和领导干部依法履职。建立完善计算机审计机制,开发运用经济责任审计管理系统,推进政府投资建设项目审计管理系统运用,并在项目预算执行等审计中探索运用大数据审计方式。探索完善审计资源整合机制,对全局性和行业性重点项目实行市、县区联动审计,抽调部分内审人员参与审计项目,并在审计项目中合理利用社会审计力量。建立审计结果运用机制,实行清单销号制度,督促被审计单位开展审计整改,着力推动相关单位建立健全相关制度。

  (四)加强审计机关自身建设,努力打造过硬审计队伍。

  将党建工作融入业务工作之中,落实党组主体责任,积极开展“书香审计”读书活动、“五基达标、五好争创”党支部建设提升行动暨建设“过硬党支部”、党组织标准化建设、临时党小组、结对共建等系列活动,打好“发扬亮剑精神,打造审计铁军”党建品牌。高标准严要求抓好队伍建设,建立县区审计机关主要负责人向市局党组述职报告制度,推进青年干部岗位大比武、审计业务骨干人才评选活动,并通过赴南审大培训、邀请省审计厅专家授课,以及安排局负责人、业务骨干和管理能手讲授审计业务和管理方面的成功经验,实现学习教育活动常态化制度化。深入推进党风廉政建设工作,组织开展“纪律作风专项整治月”专项活动,严格执行现场考勤、作风效能督查、机关管理等制度。完成新一届特约审计员聘请等工作。

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