审计局工作总结
**区审计局二一年工作总结
201*年,我区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下,牢固树立科学审计理念,坚持把“抓落实、促转变、惠民生、增效益”作为审计工作的出发点,紧紧围绕地方经济社会发展中心,较好地完成了全年各项审计任务。截止201*年12月底,我局实施完成审计项目16个,正在进行的审计项目4个;查出违规金额79.33万元,追缴财政收入2.6万元,发出审计综合报告15篇,被领导批示1篇,较好地发挥了审计在促进地方经济建设中的职能作用。现将今年工作情况总结如下:
一、积极履职,努力促进审计工作转型
(一)深化财税审计,促进我区财政增收增效。我局在预算执行审计中,坚持以预算资金流向为主线,以重大专项资金审计为重点,以促进财政增效增收为立足点。通过审计,促进财政增收节支,规范财税管理,提高财政资金使用效益,取得了较好效果。在延伸地方税收征管审计中,我局与市局试行地税联网远程审计,主要对201*年地税征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况进行了审计。根据远程数据的筛选结果,确定了12户企业。通过对这12户企业的审计,共查补入库漏征税款***万元。
10月14日,在区第八届人大常委会召开第二十一次会议上,***局长受区政府委托所作的审计工作报告再获好评。区长***同志作了重要批示,要求各有关部门对审计查出的问题认真整改,采取得力措施切实加强改进自身管理。
(二)突出重点民生资金审计,促进国家惠民政策落实。我局按照温家宝总理提出的“财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里”的要求,加强对与人民群众生产、生活息息相关的各种民生资金进行审计,审计覆盖面逐年扩大,监督深度不断加强。201*年以来,我局对农村合作医疗、教育、民政、农业等8项重要民生资金进行了审计,审计表明,我区财政专项资金使用取得了较好社会效益,但存在个别专项资金管理不规范,部分资金支出管理不严,以及个别财政配套资金未及时足额拨付到位等问题。各部门对审计发现的问题高度重视,表示将切实进行整改,完善专项资金管理。
(三)强化领导干部经济责任审计,促进依法理财和依法行政。在我区经济责任审计中,审计机关与纪检、监察、等职能部门互相配合、分责联动,监督的深度和力度进一步加强。201*年以来,共完成经济责任审计3宗,查出管理不规范资金***万元。对审计发现的问题要求被审单位及时纠正。
(四)继续开展财务收支审计。促进行政事业单位财务管理水平的提高。截止11月完成了对区**局和***小学以及区***局的财务收支审计。从审计情况看,区***存在往来款挂帐,欠交养
老保险金等问题,***小学存在虚报冒领工资、人员超编、上缴财政预算款不及时等问题,区***局存在个别项目执法不到位,往来款挂帐等问题,通过审计,分别对三个单位提出审计建议,对**局下达了审计决定书并处以罚款。
目前正在开展对区***街道办事处、***街道办事处、***街道办事处、街道办事处的财务收支审计,预计12月中旬可结束。
(五)积极落实政府交办工作,为领导决策服务。
我局驻***村工作小组认真开展帮扶工作,为村民排忧解难,积极争取上级资金为***村联系打井和配备村民建身器材等事宜;夏收期间,集中走访慰问,帮助村内几户困难党员做好夏收工作。同时按照区委、政府领导的要求,由区纪委牵头,我局抽调多人次,赴***村搞好稳定工作;配合区纪委、监察局、财政局在全区党政机关和事业单位中开展“小金库”专项治理工作,为建立建全我区惩治和预防腐败体系、推进反腐倡廉建设发挥了积极做用;配合财政局、教育局做好对农村小学普九化债兑付工作。在开展工作的同进,我局还集中力量,抽调人员,认真做好创卫工作。
二、多措并举,不断提升审计质量水平
(一)积极推进审计信息化建设,从技术层面提高审计水平。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标,推进先进的审计技术手段与有效的审计工作方式,不断探索计算机审计的新路子、新方法。今年我局在财政预算执行审计及地税局税收征管审计中探索开展联网审计,
有效缩短了审计周期,提高了工作效率,为推进我区审计技术手段的提升与审计工作方式的改进、审计工作效率的提高打下了基础。11月份,我局5名工作人员参加了市审计局组织的AO现场审计系统培训并全部通过了考试,取得了良好的学习效果,明年我局将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展AO现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计能力。
(二)坚持审计改革创新,从监督层面提高审计水平。201*年,我局坚持以科学发展观统揽审计工作,以现代审计理念拓展审计思路,积极创新审计方式方法,实施了审计工作四个转变,一是由过去的侧重微观经济活动监督向注重宏观经济管理监督转变,认真揭示财经领域中管理层面、制度层面存在的普遍性问题;二是由传统的事后审计为主向事中、事后审计相结合转变,对重大项目、重点资金实行提前介入、全程跟踪;三是由过去的侧重一般财务收支审计向注重管理和绩效审计转变,更多地关注单位的经济决策情况及国有资产的安全和增值;四是由以往的侧重监督查处向监督与服务并重转变,坚持审帮促相结合,积极帮助被审计单位完善机制,健全制度,强化管理,堵塞漏洞。上述四个转变,使审计机关在更高层面上发挥了审计监督作用。
三、明年打算
201*年,我局将以科学发展观为指导,坚持解放思想、实事求是,不断增强班子的战斗力、凝聚力,积极宣传《审计法实施
条例》,认真履行宪法和法律赋予的职责。强化预算执行审计监督,强化专项资金审计监督,强化经济责任审计监督。同时,积极探索效益审计、计算机审计等审计方法,不断提高审计质量,使全局的审计工作向更高层次迈进。不断加强机关作风建设、党风廉政建设,文明创建工作,继续深入扎实开展“创先争优”活动,进一步解放思想,提高效能,树立科学审计理念,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。
二一年十二月三十日
扩展阅读:审计局年度工作总结
XX审计局201*年度工作总结
市政府:
201*年,我局在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻十七大、十七届四中全会精神,坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针,牢固树立和认真落实科学发展观,注重审计能力和审计质量的提高,紧紧围绕全市重点工作和重点项目及年初工作安排牢牢把握发展这个第一要务,以服务地方经济发展为重点,以全面提升审计工作水平为核心,以夯实基础、规范管理为手段,抓好队伍建设,抓好制度建设,抓好服务质量,积极履行审计监督职能,在深化改革、保持地方经济又好又快发展、加强廉政建设方面发挥了重要作用。
现就一年来工作总结如下:一、审计工作开展情况
201*年我局根据年初市委、市政府下发的审计工作安排,对重点领域、重点部门、重点资金加强了审计监督。全年已完成447个审计项目,正在审计125项。其中市局已完成69个,在审15个,比年初市政府下达的71项超额13项。全市共查出违规资金1.7亿元,管理不规范资金5.6亿元,归还原渠道资金901万元,已收缴各类税金及罚款1353万元,核减工程价款1990万元,移送司法机关案件线索1人1起。
一是围绕积极应对金融危机保持经济平稳较快增长,开展
财政审计和中小企业应对金融危机政策落实情况审计调查。今年我们在财政预算执行审计中,不仅对财政、税务、国库进行了全面审计,还采取直接审计与单位内部自查及审计机关抽查相结合的方式首次对市级78个一级预算单位进行了审计调查,对201*年度差旅费、会议费、招待费、车辆费和邮电费5项费用支出情况进行了专项调查。通过审计和调查,查处和纠正了财政部门支出预算执行慢、未及时拨付专项资金、少纳入预算和少计收入等,发现预算单位固定资产账实不符、往来款项长期挂账、滞留挪用专项资金等问题。共查出盘亏固定资产7836万元,盘盈固定资产10421万元。在对中小企业受金融危机的影响情况调查中,全市共调查32户中小企业,分析影响的状况和应对的措施,我们提出了金融扶持、政府支持、税务优惠、企业创新等积极落实国家各项政策的5条建议,得到了省厅的肯定。
二是围绕改善民生全面推进社会建设,全面实施灾后恢复重建审计和民生专项资金审计调查。今年我们对全市灾后恢复重建项目继续进行跟踪审计,分别对农村民房2个县区和中小学校、农村水库、乡镇卫生院、交通城建设施等221个项目、11亿元开展了审计;审计调查了201*年中央拨付我市计划生育奖励扶助、生殖健康服务和标准化服务体系建设等计生专项资金,共查出违规资金421.94万元。其中:财政部门257.7万元,计生部门134.28万元,乡镇计划生育机构29.86万元;审计调查全市失业保险基金和就业再就业专项资金,涉及资金10224万元和36436万元,并对三年来两项资金收支分析,发
现劳动保障部门在两项资金管理使用中存在多来源多渠道拨付资金、未按规定编制年度决算和分配方案、未及时拨付再就业资金3567万元、专款与经费未分开核算等问题,提出加强再就业资金计划管理、实现专业管理、强化监督的建议,已专题上报省厅和市政府。
三是围绕加快重大项目建设强力拉动投资增长,开展扩内需新增项目审计和建筑工程领域突出问题专项整治工作。对照中省和市上制定的扩内需政策,我们组织对全市247个新增项目,共计8.1亿元投资进行了全面跟踪审计调查,以确保新增项目规范建设、合法运转、争取最大效益,真正落实各级政策。为切实做好工程建设领域突出问题专项整治工作,我们成立了专门的机构,制定了专项审计方案,安排了审计人员和工作要求,全面开展了此项审计。
四是围绕加强“三农”工作发展壮大县域经济,开展种粮农民补助资金和西山移民搬迁资金专项审计调查。按市领导指示,我们会同市扶贫办对201*-201*年西山建委移民搬迁资金的管理使用情况进行了审计调查,共涉及搬迁移民4959户21537人、资金3723万元,核实资金缺口1787万元,向市政府专题报告,并提出了严格项目验收程序、完善档案管理、及时兑现资金缺口的建议,以确保移民搬迁工程的顺利实施。在对全市种粮农民四项补贴资金审计中,我们通过查阅、核对、比较、抽查、走访农户等方式,核实粮食直补资金1.2亿元、粮食综合补贴资金3.2亿元、良种补贴资金6239万元、农业机械补贴3495万元的去向和用途,还发现了个别县区未严格
执行补贴政策、地方配套资金不到位、良种补贴效果不佳等问题,我们提出了进一步明确相关政策、及时调整实际种粮面积、提高良种补贴标准、加大农业投入力度的建议,使补贴资金真正全额发到农民手中,发挥其积极效益。
五是围绕加快大城市建设全面提升城市化水平,开展对污水处理资金和城建企业损益情况审计调查。年初,戴市长交办我局对城建4户公用企业资产负债损益情况进行调查,我局立即组织人员对市公交公司、自来水公司、热力公司、燃气公司进行了审计调查,摸清了4户企业经营状况、经营效益及负债情况,向市政府专题做了汇报,为政府决策提供了依据。通过对渭河流域的9个污水处理厂的建设情况审计调查,促进资金到位52万元,提出审计建议32条,对有的项目资金管理不规范、不严格、资金到位率低、污水处理费征收不力的问题我们及时纠正并向相关部门进行了反馈,以保证污水处理项目真正发挥其社会作用。今年除对石鼓山公园继续实施跟踪审计外,还对涉及城市建设的园林绿化、自来水工程、市政工程改造和卫生系统基础建设等14个建设项目开展了决算审计,为政府节省建设资金1100万元。
六是围绕实施大企业大集团战略,开展对国有企业资产负债损益审计。通过对新华发行有限责任公司宝鸡市公司和10个县公司的审计,查出长期投资无收益、漏交税金、长期往来挂账多等问题,纠正了将职工福利费转入应付款的问题,保障了职工利益,为企业长期发展和稳定做好服务。在对市饮食服务公司审计中,查出了拖欠职工款项987万元、拖欠利息344
万元、坏账损失300万元、担保连带债务150万元、少计资产1315万元及漏交税金少计费用、集资款管理混乱、现金管理不规范、债权债务不清等问题,我们已移交市国资委进行处理和纠正。
七是以推动建立健全问责机制、促进依法行政和提高管理水平为目标,全面开展经济责任审计。按市委组织部和市纪委的委托,今年市局共安排了24个县区、部门和企事业单位的经济责任审计,目前已全部完成了审计的实施阶段。今年我们还起草了领导干部经济责任审计结果利用试行办法,从审计党政领导人员履行职责,重大经济决策入手,检查民主决策、贯彻执行国家财经法规、内部控制制度情况,各项收支是否符合规定,审计中注重了绩效问题的审计,检查决策项目、资金使用等效益是否达到预期目标,发现问题按有关规定追究责任,同时为干部考核、使用和提任提供了客观依据,促进领导认真履行职责,提高管理水平。
二、强抓队伍建设,提高自身素质。
(一)认真开展深入学习实践科学发展观活动,促进了机关各项工作开展。从3月份开始,按照市委的统一安排部署,市、县区审计局高度重视,领导干部带头学习,全体党员自觉投入,认真按照市委要求和《活动方案》安排,精心组织,有序推进,做到了“规定动作不走样,自选动作有创新”,各阶段工作进展顺利,圆满完成了预定任务,群众满意度测评的满意率为94.4%,有力地促进了审计工作任务的顺利完成,审计质量进一步提高,审计监督力度进一步加大,充分发挥了审计
“免疫系统”功能。活动中我们在全市审计机关中开展了“我为审计献一策,我为领导进一言,我为机关添光彩”主题实践活动,充分发动大家提意见,献计策,形成了班子《学习实践科学发展观活动分析检查报告》,提出了20条整改措施和加强改进审计工作的15项61条意见,为今后审计科学发展提供了保障。
(二)加强学习,不断提高自身素质。审计队伍建设是审计事业发展的关键。我局紧紧围绕“建设和谐奋进法治有为的审计机关,打造能干事又干净的审计队伍”的总体目标,始终坚持两周一次的学习制度,通过自学和集中学习,强化审计人员的政治素质和业务能力。在培训形式上,采取“送出去,请进来”、“以审代培”、“挂职锻炼”等方式。局机关今年共组织专家辅导讲座4次,全市集中培训一周时间,还选派业务骨干4名参加国家审计署的“实战培训”,派出6名审计人员参加省审计厅举办长达3个月的工程预算、计算机培训班,2人参加了审计职称资格考试。通过学习和培训,审计人员政治业务素质明显提高,工作能力得以加强,今年抽调参加凤翔血铅事件维稳工作组的22人次和抽调学习实践活动办工作、纪检监察部门协助办案、“小金库”专项检查、宝鸡“两会”工作的同志都得到了领导和组织的好评。
(三)强抓机关建设,促进审计机关精神文明建设。我局认真贯彻落实“五五”普法各项宣传教育任务和社会治安综合治理的各项措施,以“教育”为根本,以创建“诚信机关、和谐机关”和“节约型机关”为目标,深入持久地开展精神文明
创建活动。争取省厅和市级相关部门单位的支持,“金审工程”硬件建设已全面完成,正在调试,并更新了20台办公电脑,审计信息化建设初见成效。
(四)加强党风廉政建设,提高拒腐防变能力。一年来,我局从思想教育、制度保障、责任追究三个方面入手,在干部队伍建设中构筑三条防线,全面推进机关的党风廉政建设。一是认真组织学习关于廉政建设方面的文件、规定及党纪政纪条规,加强政治思想教育,构建自我保护的基准线。二是坚持把党风廉政建设融入审计工作的每个环节,实行全过程监督,构建自我约束的警戒线。三是建立健全各项规章制度,做到严格用制度约束全局干部的日常行为,完善责任追究,构建自我监督的高压线。四是以“弘扬审计文化、加强廉政建设”为主题,开展绘画、书法、摄影展览和红歌演唱等形式的庆祝建国六十周年活动,展现审计人员风貌,强化党性品行,促进廉洁从审。全市审计人员依法审计、服务大局、谦虚谨慎、廉洁自律的意识得到强化。
三、存在的问题和201*年工作打算(一)存在的问题
一是审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大;二是效益审计开展得不够深入;三是审计人员专业化程度还不够,需加大业务培训力度;四是审计执法力度不大,有待提高。
(二)201*年工作打算
201*年,我们将以“三个代表”重要思想为指导,认真落
实贯彻十七大精神,坚持科学发展观,紧密围绕我市经济建设的中心,认真履行审计监督职责,坚持“全面审计,突出重点”的原则,按照“各项工作要有新举措”的要求,不断改进审计工作方式方法,进一步提高审计的监督服务作用,以促进发展为宗旨,开拓审计业务工作新局面。进一步深化本级预算执行情况审计,促进政府性资金的安全和管理,强化财政资金和各类专项资金的审计监督;以促进领导干部廉政、勤政建设,依法履行职责为目标,积极扩大任中审计比例,不断加强和改进领导干部经济责任审计;切实维护群众合法权益,加强对事关群众利益专项资金的审计监督;积极开展国家建设项目的跟踪审计,继续推行效益审计,评价投资效果,提出改进意见,改善公共责任,为领导决策提供更多有用的信息;着力研究和解决损失浪费、经济效益低下问题,不断深化经济效益审计、行政效能审计和政策制度审计,确保各项政策措施落到实处和各项资金合理有效使用;继续加大计算机审计应用力度,推动审计信息化进程,促进我市审计工作再上一个新台阶,认真及时完成市委、市政府交办的各种审计业务及其他事项,为开创宝鸡经济发展新局面和建设和谐社会做贡献。
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